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Guía practica para los controles internos y procedimientos de auditoria en el Departamento de comercio exterior de Agrosoledad S.A. Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1992)
El siguiente estudio tiene por objeto proponer un modelo del manual de procedimiento de auditoria aplicado a todo lo que concierne a las operaciones propias del comercio exterior que sirva de bases para estas empresas ...
El control posterior y su eficacia dentro del nuevo control fiscal Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1994)
El siguiente estudio tiene por objeto demostrar que el control posterior y selectivo es una herramienta adecuada para determinar si las actividades, operacionales y procesos ejecutados por los sujetos de control son confiables.
Organización, mecanismos de controles y funciones de la oficina de auditoria interna en la Universidad de Cartagena Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1986)
El siguiente estudio tiene por objeto establecer una oficina de auditoria interna, en su estructura orgánica, previa organización, señalización de sus objetivos y funciones para realizar los efectivos mecanismos de control ...
Diseño de un manual contable y adaptación de control interno para el Club de Suboficiales Navales Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1986)
El siguiente estudio tiene por objeto aportar al Club de Suboficiales Navales una herramienta básica de trabajo en el área contable que esté de acuerdo con las exigencias actuales permitiendo procesar la información de ...
Situación de la revisoría fiscal en el ámbito nacional Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1994)
El siguiente estudio tiene por objeto demostrar que la revisoría fiscal en Colombia está en uno de sus periodos mas críticos debido a una serie de factores que han contribuido al mal manejo de esa institución de control
Manual de auditoria interna para la C.I. Pesquera Vikingos de Colombia S.A Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1995)
El siguiente estudio tiene por objeto elaborar un manual de auditoria interna que sirva de guía formal a Vikingos de Colombia S.A. que permita un examen y evaluación del sistema de control interno en todas sus areas.
Diseño e implantación de un sistema de control interno para contratación de obras y servicios Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1990)
El siguiente estudio tiene por objeto establecer una serie de normas y procedimientos contables y administrativos encaminados a la eficiencia y racionalización de los recursos de la empresa mediante el uso de una política ...
La auditoria de gestión como parte integral de la revisoría fiscal: Caso clínica de fracturas y cirugía plástica de Cartagena S.A Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1996)
El siguiente estudio tiene por objeto implantar procedimientos de auditoria de gestión en la Revisoría Fiscal de la CFCPC
Diseño e implantación de un sistema de contabilidad y control interno en la asociación para la reeducación de los menores del Departamento de Bolívar Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1994)
El siguiente estudio tiene por objeto pretende lograr el diseño, montaje e implementación de un sistema de contabilidad y control interno en la asociación para la reeducación de los menores del Departamento de Bolívar (Asomenores)
Control interno en la distribuidora de calzado representaciones Delsa De Bermudez y Cia. Ltda Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1991)
El siguiente estudio tiene por objeto proporcionar un manual de control interno, que contenga los mecanismos de control necesario, que requiere una distribuidora de calzado; de igual forma suministrar un plan organizacional ...