Browsing by Subject "Control interno"
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Análisis sobre la implementación del modelo estándar de control interno (MECÍ) entre los años 2008 - 2012 en el departamento administrativo de tránsito y transporte (DATT) specializedThesis
(Universidad de Cartagena, 2013)El Modelo Estándar De Control Interno se ha formulado con el propósito de incorporar uniformidad de un Marco estándar del Control Interno para entidades del Estado. la Ley 87/93 une los conceptos básicos a un marco de ... -
Auditoria administrativa y financiera orientada a la implantación de un programa de calidad total Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1994)La presente investigación tiene como objetivo desarrollar programas y procedimientos de control orientadas a la aplicación de la calidad total en entes económicos, de tal forma que la información final suministrada por el ... -
La auditoria de gestión como parte integral de la revisoría fiscal: Caso clínica de fracturas y cirugía plástica de Cartagena S.A Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena De IndiasContaduría Pública, 1996)El siguiente estudio tiene por objeto implantar procedimientos de auditoria de gestión en la Revisoría Fiscal de la CFCPC -
Auditoria interna de los procesos administrativos de la constructora innovaciòn y desarrollo siglo XXI S.A.S, con el fin de mejorar el desarrollo organizacional thesis
(Universidad de Cartagena, 2017)el presente trabajo tiene como objetivo,realizar una Auditoria Interna de los procesos administrativos de la empresa INNOVACIÓN Y DESARROLLO SIGLO XXI S.A.S., con el propósito de mejorar el desarrollo organizacional. -
Auditoria tributaria para renta y complementarios, impuesto a las ventas, retefuente, ingresos y patrimonio para sociedades Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1993)El siguiente estudio tiene por objeto presentar a los estudiantes, profesionales universitarios y a la comunidad interesada en general un documento que sirva para la revisión de los aspectos tributarios de las empresas de ... -
Control interno administrativo y contable del colegio Liceo Pedro de Heredia Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1992)El siguiente estudio tiene por objeto proponer al colegio Liceo Pedro de Heredia mixto una serie de normas y técnicas de control interno administrativo y contable que le sirvan como guía o consulta para los procedimientos ... -
Control interno contable y operativo en la estación de servicios móbil. Las Murallas Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1993)El siguiente estudio tiene por objeto instalar, implementar, reestructurar y mejorar los diferentes controles internos contables y operativos relacionados con las operaciones que se dan en la estación de servicios Mobil ... -
Control interno de activos para una fabrica embotelladora de bebidas gaseosas en la ciudad de Cartagena Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1986)El siguiente estudio tiene por objeto formular o establecer el sistema de control interno que le permita a una fabrica embotelladora de bebidas gaseosas salvaguardar sus activos y lograr el uso adecuado de estos. -
Control interno de inventario de una empresa comercializadora de productos alimenticios Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1994)El siguiente estudio tiene por objeto estructurar un sistema de control de inventarios y recomendar la forma como ha de implantarse en las bodegas satélites de la empresa, para que se constituya en herramienta que permita ... -
Control interno en la distribuidora de calzado representaciones Delsa De Bermudez y Cia. Ltda Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1991)El siguiente estudio tiene por objeto proporcionar un manual de control interno, que contenga los mecanismos de control necesario, que requiere una distribuidora de calzado; de igual forma suministrar un plan organizacional ... -
El control posterior y su eficacia dentro del nuevo control fiscal Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1994)El siguiente estudio tiene por objeto demostrar que el control posterior y selectivo es una herramienta adecuada para determinar si las actividades, operacionales y procesos ejecutados por los sujetos de control son confiables. -
El control y la revisoría fiscal en su contexto histórico Artículo de revista
(Universidad de Cartagena, 2001)La revisoría fiscal en Colombia, desde su nacimiento y hasta la fecha, ha pasado por momentos o etapas en cada una de las cuales se encuentran aspectos que la resaltan por su participación activa o pasiva y en su vinculación ... -
Diagnóstico organizacional de la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias para sentar bases de un proyecto de implementación del modelo Meci thesis
(Universidad de Cartagena, 2014)Todo tipo de institución tiene un objetivo a alcanzar e ideales que seguir, dirigiendo sus actividades al cumplimiento de estos; cuentan con normas internas y externas que condicionan su andar, además debe procurar que sus ... -
Diseño de un manual contable y adaptación de control interno para el Club de Suboficiales Navales Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1986)El siguiente estudio tiene por objeto aportar al Club de Suboficiales Navales una herramienta básica de trabajo en el área contable que esté de acuerdo con las exigencias actuales permitiendo procesar la información de ... -
Diseño de un manual de control interno para la corporación Torrecaribe II thesis
(Universidad de Cartagena, 2011)El objetivo de este trabajo de grado es diseñar un manual de Control Interno para la Corporación Torre Caribe II, acorde con las necesidades del ente, como un instrumento de Control Interno para facilitar las labores de ... -
Diseño de un modelo de auditoria de gestión destinado a definir estrategias y planes de acción para optimizar la toma de decisiones gerenciales en las areas operativas de la empresa Soluciones Integrales de Matenimiento S.A.S. thesis
(Universidad de Cartagena, 2014)La presente investigación está destinada a proponer un modelo de auditoría de gestión que permita definir estrategias y planes de acción para optimizar la toma de decisiones gerenciales en las áreas operativas de la empresa ... -
Diseño de un modelo de control interno para la corporación de derecho privado Club Cartagena thesis
(Universidad de Cartagena, 2012)Esta monografía tiene el objeto de diseñar una propuesta de control interno que permita evaluar y optimizar la gestión administrativa, brindando elementos o recursos importantes para hacer seguimiento a las operaciones y ... -
Diseño de un modelo de control interno para la corporación de derecho privado Club Cartagena thesis
(Universidad de Cartagena, 2012)Este trabajo de grado tiene el objeto de diseñar una propuesta de control interno que permita evaluar y optimizar la gestión administrativa, brindando elementos o recursos importantes para hacer seguimiento a las operaciones ... -
Diseño de un sistema de control interno en Fundación Caminos specializedThesis
(Universidad de Cartagena, 2012)El control Interno es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar proactivamente, los efectos suprimir y / o disminuir significativamente la multitud de riesgos a los cuales se ven afectadas los distintos ... -
Diseño de un sistema de control interno para el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de CartagenaFacultad de Ciencias EconómicasCartagena de IndiasContaduría Pública, 1993)El siguiente estudio tiene por objeto determinar la correcta contabilización e imputación de las operaciones y transacciones que afecten el presupuesto aprobado para el Fondo Rotatorio para cada vigencia total.