Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 28
Guía practica para los controles internos y procedimientos de auditoria en el Departamento de comercio exterior de Agrosoledad S.A. Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1992)
El siguiente estudio tiene por objeto proponer un modelo del manual de procedimiento de auditoria aplicado a todo lo que concierne a las operaciones propias del comercio exterior que sirva de bases para estas empresas ...
Organización, mecanismos de controles y funciones de la oficina de auditoria interna en la Universidad de Cartagena Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1986)
El siguiente estudio tiene por objeto establecer una oficina de auditoria interna, en su estructura orgánica, previa organización, señalización de sus objetivos y funciones para realizar los efectivos mecanismos de control ...
Situación de la revisoría fiscal en el ámbito nacional Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1994)
El siguiente estudio tiene por objeto demostrar que la revisoría fiscal en Colombia está en uno de sus periodos mas críticos debido a una serie de factores que han contribuido al mal manejo de esa institución de control
Diseño e implantación de un sistema de control interno para contratación de obras y servicios Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1990)
El siguiente estudio tiene por objeto establecer una serie de normas y procedimientos contables y administrativos encaminados a la eficiencia y racionalización de los recursos de la empresa mediante el uso de una política ...
Diseño e implantación de un sistema de contabilidad y control interno en la asociación para la reeducación de los menores del Departamento de Bolívar Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1994)
El siguiente estudio tiene por objeto pretende lograr el diseño, montaje e implementación de un sistema de contabilidad y control interno en la asociación para la reeducación de los menores del Departamento de Bolívar (Asomenores)
Control interno en la distribuidora de calzado representaciones Delsa De Bermudez y Cia. Ltda Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1991)
El siguiente estudio tiene por objeto proporcionar un manual de control interno, que contenga los mecanismos de control necesario, que requiere una distribuidora de calzado; de igual forma suministrar un plan organizacional ...
Modelo de auditoría operativa con aplicación de fundamentos de calidad total para los procesos de compras. Cuentas por pagar, despachos e inventarios en una empresa productora de químicos y plásticos Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1994)
La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de auditoria operativa cuya utilización permita facilitar la labor de los profesionales de la Contaduría Publica en esta área, modelo encaminado a eficientizar ...
Manual de control interno sobre las propiedades planta y equipo para una empresa del sector eléctrico Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1992)
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptados dentro de una entidad, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y ...
Diseño y organización de mecanismos de control y función de una oficina de auditoria interna en el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura I.N.P.A. Regional Atlántico Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1995)
El siguiente estudio tiene por objeto presentar un diseño y una alternativa de organización como mecanismo de control y función de una oficina de auditoria interna en el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura -INPA ...
Diseño de un sistema de control interno para el Fondo Rotatorio de la Armada Nacional Trabajo de grado - Pregrado
(Universidad de Cartagena, 1993)
El siguiente estudio tiene por objeto determinar la correcta contabilización e imputación de las operaciones y transacciones que afecten el presupuesto aprobado para el Fondo Rotatorio para cada vigencia total.